根据学校工作安排,依据《上海健康医学院内部审计工作规定》(上健医校[2015]86号)和《上海健康医学院预算执行情况审计实施办法(试行)》(沪健医审计[2018]1号)等有关规定,决定对学校2021年底大额资金使用情况进行专项审计,请相关部门予以配合。为进一步增强审计工作的透明度,全面真实了解掌握与审计事项有关的情况,并接受广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:
一、审计内容
2021年底学校预算资金使用的合规性、合法性。
二、审计范围
本次审计范围为2021年9-12月,必要时将追溯到以前年度或者延伸审计有关单位。
三、审计时间
自2022年9月5日起。
本公告公示期间自公告发布之日起至审计结束,欢迎广大干部群众如实反映有关情况,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。监督电话:65881520,邮箱:sjc@sumhs.edu.cn。
审计处
2022年8月31日