审前公告(2018)2号:
审计处对上海迪隆医疗卫生用品厂
进行专项审计的审前公告
根据学校工作安排,为了解国有企业经营状况和国有资产保值增值情况,依据《上海健康医学院内部审计工作规定》(上健医校[2015]86号)和《上海健康医学院内部审计建议书实际操作规则(试行)》(沪健医审计[2017]2号)等相关制度,审计处接受资产与设备管理处的委托,将对上海迪隆医疗卫生用品厂经营状况和国有资产保值增值情况进行专项审计,请相关部门予以配合。为进一步增强审计工作的透明度,全面真实了解掌握与审计事项有关的情况,并接受广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:
一、审计内容
对上海迪隆医疗卫生用品厂资产状况、经营成果及相关经济责任进行监督和评价。
二、审计范围
本次审计范围为2015年5月至2017年12月,必要时将追溯到以前年度或者延伸审计有关单位。
三、审计时间
自2018年4月9日起。
本公告公示期间自公告发布之日起至审计结束,欢迎广大干部群众如实反映有关情况,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。监督电话:65881901,邮箱:sjc@sumhs.edu.cn。
审计处
2018年4月2日