关于征求《内部审计业务外包管理准则》(征求意见稿)意见的通知

发布者:审计处发布时间:2018-03-29浏览次数:689

各级内部审计(师)协会、各内审机构及内审人员:

为适应内部审计发展的需要,进一步完善内部审计准则体系,中国内部审计协会组织起草了《内部审计业务外包管理准则》,目前已形成了征求意见稿(见附件)。

请各相关单位积极组织内审人员提出意见和建议,并于2018年4月10日前将意见发至我会准则与学术部电子邮箱。我会将根据各方反馈意见对征求意见稿进行完善后正式发布。

联系人:中国内部审计协会准则与学术部尤广辉

电话:010-82199847

电子信箱:zhunze@ciia.com.cn

通讯地址:北京市海淀区中关村南大街4号,邮编:100086

  

  

附件:内部审计业务外包管理准则(征求意见稿).pdf

  

  

  

中国内部审计协会

                          2018年3月23日